• ↓
  • ↑
  • ⇑
 
17:30 

03.01.15 Для Днепра

Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
Ольга просила сделать более другой отчет "Гипотетическая задолженность" - чтобы была возможность разворота как в ОСВ по счету , но начисления были бы гипотетическими - то есть брались бы не из Итогов (ДО361), а из многострочной части договора...
Вот сижу и думаю - взять что-ли за основу Дуальную Оборотку, и в том случае, если текущее субконто (по группировке итогов) имеет вид "Документы", и Вид() - "Договор", тогда в качестве начисления брать "Итог("Мес"+Н)" - но это только для месяца..., вернее, это будет важно только для последнего месяца... все сотальное (если, скажем берем за квартал)... нет, мы ведь можем и кваратл вперед расчитывать... Тогда нужны или ограничения, или еще подумать
Либо формировать запрос к многострочным частям Договоров, выгружать результат в ТЗ, и, в случае чего сворачивать - ведь человек может, допрустим захотеть сформировать ОСВ с разворотом только по Видам Охраны (3-я аналитика)
Блин....

URL
18:32 

Днепр, гипотетическая задолженность

Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
Выходит, нужно... Блин! Эврика!!! Заводим забалансовый счет , скажем "ГП" - гипотетическая задолженность, с аналитикой:
а) Клиент
б) Договор-Заказ
в) Вид Охраны
г) Период (месяц), элемент справочника "Период"
----
Тогда при проведении Договора, делаются проводки по дебету этого счета Так, что еще? - то есть на год вперед начисляется гипотетическая задолженность....
я правда еще не понял, как она будет закрываться....
---
Тогда пишем обработку проведения Договора, плюс Дуальную оборотку расширяем до трех счетов - 361-го, 681-го и этого самого, забалансового, "ГП"

URL
22:13 

нифига, нужно дальше думать

Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
Не, блин, похоже с забалансовым счетом - фигня... во-первых приходится четветрую аналитику добавлять к палну счетов, во-вторых, если, например провести все Днепропетровские договора, то база (только ДБФки) увеличиваются примерно на 500 метров... к манахам такое решение, блин...

URL
23:30 

Но я все равно почему-то продолжаю с этим трахаться

Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
LittleHelp 16.01.20 23:05 по-моему, тебе надо спать:)

Октябрьски 16.01.20 23:05 а чего?

LittleHelp 16.01.20 23:06 вопросы разучился формулировать:)

Октябрьски 16.01.20 23:08 Смотри... я хочу выполнить Бухзапрос по трем
счетам (БИ.ВыполнитьЗапрос()) первые три
аналитики по этим счетам совпадают, но у третьего
есть еще и четвертая аналитика, если я поставлю
Ит.ИспользоватьСубконто() - ставлю фильтр по
четвертой аналитике, то как к этому отнесутся те
счета, по которым этой аналитики нет?

LittleHelp 16.01.20 23:08 А... понял. Нифига не выйдет. Отдельным запросом
надо.

Октябрьски 16.01.20 23:09 ссука... твари, пидарасты!!!

Октябрьски 16.01.20 23:09 убью урродов

LittleHelp 16.01.20 23:09 Посмотри по этому поводу пример в АБТ. Документ
начисление износа ОС

Октябрьски 16.01.20 23:09 та ееж практически и правлю

LittleHelp 16.01.20 23:09 там выборка по счету с аналитикой Склад, ОС. и по
счету износа с аналитикой ОС

LittleHelp 16.01.20 23:10 БИ и БИ1

Октябрьски 16.01.20 23:10 но это потому, что первая аналитика "Склад", если
бы он был второй - то может было бы нормально?

LittleHelp 16.01.20 23:11 хм... действительно...

Октябрьски 16.01.20 23:11 чи попробовать? сейчас

LittleHelp 16.01.20 23:11 а я как-то раньше не задумывался

LittleHelp 16.01.20 23:11 дык, тогда должно получиться.

Октябрьски 16.01.20 23:11 щас попробую

URL
00:14 

Полный аблом...

Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
Октябрьский Молот
1 - 17.01.2003 - 00:53 и, короче... нифига... Октябрьский Молот
2 - 17.01.2003 - 00:58 То есть, когда начинаю перебирать счета, то видно, что в выборку попал только счет с 4-мя аналитиками... блин

URL
08:14 

Утро вечера мудренее

Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
Вчера рассказал эту проблему Гордею. Очень корректно, без личностей, обозвал меня дауном, и доказал это. Суть его идеи:
Да, действительно вводится забалансовый саттелитный счет "ГД" - гипотетическая дебиторка. Проводки по нему делает не Договор, а счет-фактура (!!!) который таки формируется в начале месяца. Тогда просто чуть-чуть перестроим Дуальную оборотку, в связи с тем, что этот счет будет тоже нормально-дебитовым (будем оборотку строить по 361-му и нему), и во всех документах типа РН, БВ, АвО, ПКО, ПБ, которые влияют на взаиморасчеты добавить код по созданию проводок (уменьшенияю или увеличению гипотетической задолженности) по этому счету "ГД"

URL
12:21 

Итог по Гипотетической Задолженности

Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
Завел забалансовый счет "ГЗ", активно-пассивный, с тремя аналитиками, как у 361 и 681-го.
Завел контсанту "ИспользоватьГЗ" - ее нуждно выставить в "Да" на 31.12.2002
в глобальнике завел функицию:
Функция ЗавестиОстаткиПоГЗ(Год, Месяц, День)
То есть нужно через Сервис/Табло ее вызвать вот так:
ЗавестиОстаткиПоГЗ(2002, 12, 31)
она заведет остатки по "ГЗ" учитывая, что СКД361 - это дебитовый оборот по "ГЗ", а СКК681 - минус дебитовый оборот по "ГЗ" (чтобы было кретиовое сальдо)
В модуле проведения документа "счет" вставлено создание прводок по этому счету - таким образом создаются дебитовые обороты (то есть гипотетические начисления)
А в процедуре глобальника

Процедура глобальнаяОбработкаПроведенияДокумента(Конт,__ПараметрПроведения__) Экспорт
Если Конт.ДатаДок<?(ПустоеЗначение(Пользователь.ДатаСтоп)=1,ДатаЗапретаРедактирования(),Пользователь.ДатаСтоп) тогда //Лайк є Днепр, ша-ла-лу-ла
//HOV============
Если (Конт.Вид() = "Договор") или (Конт.Вид() = "Корректировка") или (Конт.Вид() = "Дислокация") Тогда
//нихрена не делаем. Сколько можно исправлять. Дата запрета относительно тек. времени,
//а договора и дислокации от какого числа. Что за народ??? Если еще кто-нибудь такое
//"смастерит" - дам в голову (и очень больно, чтобы в след. раз думала).
Иначе
СтатусВозврата(0);
КонецЕсли;
Иначе
//Октябрьский Молот, январь 2003, [email]borges@ua.fm[/email]
//Нормально, можем проводить
ГЗ=СоздатьОбъект("Счет");
Если (ГЗ.НайтиПоКоду("ГЗ";)=1) и (Константа.ИспользоватьГЗ.Получить(Конт.ДатаДок)=Да) Тогда
тзГЗ=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
тзГЗ.НоваяКолонка("Клиент", "Справочник.Клиенты";);
тзГЗ.НоваяКолонка("Заказ", "Документ";);
тзГЗ.НоваяКолонка("ОбъектОхраны", "Справочник.ОбъектОхраны";);
тзГЗ.НоваяКолонка("Сумма", "Число",12,2);
//ТЗПартии.НоваяКолонка("Цена", "Число",12,2);
//ТЗПартии.НоваяКолонка("ЦенаПолная", "Число",12,5);
Конт.Операция.ВыбратьПроводки();
Пока Конт.Операции.ПолучитьПроводку()=1 Цикл
Если Лев(Конт.Операция.Кредит.Счет.Код,3)="681" Тогда
тзГЗ.НоваяСтрока();
тзГЗ.Клиент=Конт.Операция.Кредит.Субконто(1);
тзГЗ.Заказ=Конт.Операция.Кредит.Субконто(2);
тзГЗ.ОбъектОхраны=Конт.Операция.Кредит.Субконто(3);
тзГЗ.Сумма=Конт.Операция.Сумма;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
Если тзГЗ.КоличествоСтрок()>0 Тогда
тзГЗ.ВыбратьСтроки();
Пока тзГЗ.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
Проводка(Контекст,,"ГЗ",тзГЗ.Сумма,"Погашение гипотетической задолженности ",, ,,,
тзГЗ.Клиент,тзГЗ.Заказ,тзГЗ.ОбъектОхраны, ,,"ГЗ";);
КонецЦикла;
Конт.Операция.Записать();
КонецЕсли;
КонецЕсли;
//
КонецЕсли;
// глобальная переопределенная процедура ОбработкаПроведения
КонецПроцедуры

Дописал код, который будет "закрывать" гипотетическую задолженность - в том случае, если документ сделает проводки по кредиту 681-му счету

URL
15:07 

Вроде закончил

Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
Так, с Гипотетической разгребься,
РН - модуль дока исправил, чтобы, если проводим документ за прошлый год, то берет цифры из Архива Договоров, ПОУ выложил на фтп - но в Винницу не дозвонился
Позвонил в Киев (обл.), сказал, что буду в понедельник.
Можно чуть-чуть заняться Гранью и Группой...
Пока попробую поиграть минут 30 в Орду-2...

URL
16:53 

Колос провел эксперимент

Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
Хе-хе... Только что создали 15000 документов в Бух208 и ПУБ (все, для Украины, само собой) - 4 поставщика,3 склада, 3 позиции в документе при партионном учете
---
В Бух создание и проведение - 20 минут, в ПУБе - больше 2.5 часов
---
Получение отчетов по движениям в любых разрезах - в Бух - в два раза быстрее, чем аналогичные отчеты по регистрам в ПУБе.
---
Единственный выигрыш ПУБа- в получении отчета отсатков.
---
Вот и вопрос - нафига платить больше...

URL
18:32 

Разговор со Стервой (не стервой, а участницей форума Т1С), часть 1-я

Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
Октябрьски 17.01.20 15:35 Привет, вроде чуть-чуть разгребся......
а что - если я назначил для плана счетов 4
субконто, обратно я вернуть не могу?

Sterva 17.01.20 15:37 в смысле максимальное количество субконто?

Октябрьски 17.01.20 15:37 Да
Но, в общем-то это фигня, мелочь. сейчас
разберусь
-- а вот с планом счетов, эти три счета - я
сейчас приведу описание их

Sterva 17.01.20 15:38 обранто не пробовала, не знаю

Октябрьски 17.01.20 15:39 Просто в таблице счетов остался удаленный, но не
сжаты (в ДБФ) счет с четырьмя аналитиками, я
сейчас пожму базу, и потом верну обратно

Октябрьски 17.01.20 16:35 Первый счет:
- Счет
- КодСчета "361"
- Наименование "Расчеты с отечественными
покупателями"
- Валютный "0"
- Количественный "0"
- Забалансовый "0"
- Активный "АктивноПассивный"
- ЭтоГруппа "1"
- Субконто
- ВидСубконто "ВидСубконто.Контрагенты"


Октябрьски 17.01.20 16:36 - ТолькоОбороты "0"
- УчетПоСумме "1"
- УчетПоВалютнойСумме "1"
- УчетПоКоличеству "1"
- Субконто
- ВидСубконто "ВидСубконто.Заказы"
- ТолькоОбороты "0"
- УчетПоСумме "1"
- УчетПоВалютнойСумме "1"
- УчетПоКоличеству "1"
- Субконто
- ВидСубконто "ВидСубконто.ОбъектОхраны"
- ТолькоОбороты "0"
- УчетПоСумме "1"
- УчетПоВалютнойСумме "1"
- УчетПоКоличеству "1"


Sterva 17.01.20 16:37 объект охраны - это круто ;)

Октябрьски 17.01.20 16:38 Второй счет - такойже, но:
- КодСчета "681"
- Наименование "Расчеты по авансам полученным"

Октябрьски 17.01.20 16:40 А четвертый -
- КодСчета "ГЗ"
- Наименование "Гипотетическая задолженность",

- Забалансовый "1"
и четвертая аналитика по нему:
- Субконто
- ВидСубконто "Периоды"
- ТолькоОбороты "0"
- УчетПоСумме "1"
- УчетПоВалютнойСумме "1"
- УчетПоКоличеству "1"
-----------
Ага, это наши клиенты - www.dso.kiev.ua
Украинская Государственная Служба Охраны. :))

Sterva 17.01.20 16:42 а на ГЗ порядок Контрагенты, Заказы, Объекты тот
же?
ЗЫ. "Заказы" приобретает особое звучание ;)

Октябрьски 17.01.20 16:42 И я делаю запрос по всем трем счетам, первые три
фильтра - одинаковые, само собой, а по четветртой
- задаю фильтр - и в итоге, в запрос попадают
только итоги по 3-му счету. :((

Октябрьски 17.01.20 16:42 :)) Первые три аналитики - и их порядок
совершенно одинаков.

Sterva 17.01.20 16:42 Релиз? формат базы?

Октябрьски 17.01.20 16:43 17 для СКЛ, ДБФ.

Октябрьски 17.01.20 16:44 Показать кусочек кода?

Sterva 17.01.20 16:44 у меня 15, ДБФ, на 10 счете аналитика по всем
субчсчетам Подразделения, Материалы, на одном
субсчете ОС, еще на одном Контрагенты, запрос
Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Подразделен
я, , 1);
Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Материалы,
, 1);
Ит.ИспользоватьСубконто(, , 1);

Ит.ВключатьСубсчета(-1);
Ит.ВыполнитьЗапрос(ДатаНач, ДатаКон, "10";);
Выдает все субсчета

Sterva 17.01.20 16:45 проверяла только что. еще и раньше использовала
подобное с контрагентами, документами и векселями
(для одного счета) - тоже пркатывало

Октябрьски 17.01.20 16:45 Я просто делаю:
Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Периоды,
сзПериодов, 2);
---
и тогда - нет. :))

Sterva 17.01.20 16:46 а, какой! ты вид субконто указал! так низя!

Октябрьски 17.01.20 16:46 То есть мне не нужно разворачивать по любой
четвертой аналитике
---
Так отож... Ладно, на том пока и закончим...

Sterva 17.01.20 16:47 т.е. ты делаешь фильтр по конкретному виду
субконто, тогда другие не проходят

Октябрьски 17.01.20 16:47 :)) Спасибо
---
А что за алгоритм Пита во взаиморасчетах и
движениях задним числом

Sterva 17.01.20 16:47 не указывай вид субконто

Октябрьски 17.01.20 16:48 Та уже понял

Sterva 17.01.20 16:49 мы пришли к нему независимо ;)
при оплате расчитываются итоги и на сегодняшний
день, поэтому если на дату док задолженность
есть, а не сегодня уже нет (уже погасили), то не
гасим. У него то же самое для партионного учета

Октябрьски 17.01.20 16:52 Хе-хе... Только что создали 15000 документов в
Бух208 и ПУБ (все, для Украины, само собой) - 4
поставщика,3 склада, 3 позиции в документе при
партионном учете


Октябрьски 17.01.20 16:52 ---
В Бух создание и проведение - 20 минут, в ПУБе -
больше 2.5 часов
---
Получение отчетов по движениям в любых разрезах -
в Бух - в два раза быстрее, чем аналогичные
отчеты по регистрам в ПУБе.
---
Единственный выигрыш ПУБа- в получении отчета
отсатков.
---
Вот и вопрос - нафига платить больше...

Октябрьски 17.01.20 16:53 Это так, оффтопик

Октябрьски 17.01.20 16:54 Щас попробую врубиться

Sterva 17.01.20 16:54 я всегда говорила - бухия рулез форева! ;)
пойдем торговцев пинать ;)

Октябрьски 17.01.20 16:56 :)) та ну... но, можешь опубликовать...
---
при оплате расчитываются итоги и на сегодняшний
день - а на какой еще? потому что у нас как раз
на дату оплаты итоги и расчитываются

Sterva 17.01.20 16:57 не, оплата если задним числом, то сегодня - это
сегодня, а дата док - это заднее число

Октябрьски 17.01.20 16:58 еще нож в спину ОУ - оказывается колос просто не
дождался, когда проведуться все 15000 документов
в ПУБе, а провел только 9000 :))

Октябрьски 17.01.20 16:59 Колос с большой буквы "О" :))

Октябрьски 17.01.20 17:06 а, блин, понял...
то есть скажем была цепочка документов:
предварительная оплата по БВ - 20.12.02, 40
гривен - пошло на авансы
Акт выполненных работ, 01.01.03- на 100 гривен -
снялись авансы и 40 гривен долга тутже закрылись,
после этого документа сумма долга клиента нам -
60 гривен...
И тут мы вспоминаем, что 25 декабря он нам кинул
еще 40 гривен... и что тогда?


Sterva 17.01.20 17:08 ой, я по украински не понимаю ;) кто кому
продает?

URL
18:35 

Разговор со Стервой, часть 2-я

Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
Октябрьски 17.01.20 17:09 БВ от 25.го декабря расчитывает итоги на себя, и
, допустим на 16-е января (сегодня)
-------
Мы продаем какой у вас счет для авансов, а какой
для начисления долга?

Sterva 17.01.20 17:10 т.е. покупатель 20.12 сделал предоплату 40, 01.01
мы ему спихнули что-то на 100, потом выяснилось,
что он нам еще 40 заплатил 25.12?

Октябрьски 17.01.20 17:10 Ага, именно так

Sterva 17.01.20 17:11 в такой ситуации ничего не будет, 25.12 40 тоже
встанет на предоплату

Sterva 17.01.20 17:11 давай наоборот:

Октябрьски 17.01.20 17:11 Погоди, сейчас, еще не доконца


Sterva 17.01.20 17:12 я поняла, тебя волнует, когда эти 40 от 25.12
закроются?

Октябрьски 17.01.20 17:14 Конечно встанет на предоплату, но в таком случае,
РН(Акт) от 01.01.03 должна будет сделать не такие
прводки:
1. 361(начисление долга) - 703 (наш доход) на 100
гривен
2. 681 (снятие аванса) - 361 (на закрытие долга)
на 40 гривен
------
полсле таких эволюций на дебете 361-го счета
остается висеть 60 гривен, а такие:

Октябрьски 17.01.20 17:15 1. 361(начисление долга) - 703 (наш доход) на 100
гривен
2. 681 (снятие аванса) - 361 (на закрытие долга)
на 80 гривен
-------
полсле таких эволюций на дебете 361-го счета
остается висеть 20 гривен
------
сейчас этот эффект достигается перпроведением
всей цепочки документов после ввода "забытой"
БВ... а что предлагаешь ты?

Sterva 17.01.20 17:15 отгрузку мы не перепроводим, умерла, так умерла.
на конец периода (месяца) бух делает отчет
контроль оплаты, где я показываю у кого по каким
счетам развернутое сальдо, и тогда концом месяца
спец. доком (типа взаимозачета) сворачивает. в
оперативном учете для манагеров все изначально
свернутое. так что это не так важно

Октябрьски 17.01.20 17:16 а... ясно...:(
Не, Охране так не катит - им нужна правдивая
дебиторка на каждый день, чтобы теребить
настоящих должников, и не теребить тех, кто не
должен

Sterva 17.01.20 17:17 у меня и так правдивая дебиторка на каждый день!

Sterva 17.01.20 17:18 я ж говорю, для простых пользователей типа
манагеров и руководителей, которые дебет-кредит
не знают, своя отчетность, там усе намано

Октябрьски 17.01.20 17:19 Каким образом?
Я заказываю ОСВ по 361 и вижу, что клиент должен
60 гривен, поднимаю трубку, звоню ему, а просто
оказывается, что я не посмотрел в ОСВ по 681-му
счету
---
а.. блин... А мы наших научили... все всё в
оборотках смотрят. Уже такое нам заказывают..
мама не горюй...

Sterva 17.01.20 17:20 ох, наших бы научить...

Октябрьски 17.01.20 17:21 :)) у них система полу-администартивная, генералы
там, приказы, контроли... не выучишь - уволят. За
полтора года в половине областей Главбухи
сменились...

Sterva 17.01.20 17:22 вспоминаю фразу одного кадра с прошлой работы -
этот отчет для руководителя! надо так сделать,
чтобы любому дураку понятно было ;)

Октябрьски 17.01.20 17:23 Ну это да... Но мы все-таки жестко привязываемся
к бухгалтерской схеме.
---
:)) ладно, спасибо.. приятно было поговорить.
Пойду развеюсь, чайку куплю
---
если что - еще напишемся

Sterva 17.01.20 17:23 не, я считаю у меня правильный подход - и для
бухов удобно, и мне башку ломать не надо, и
плостым людЯм все понятно

Sterva 17.01.20 17:24 для опер.учета данные то с бухитогов все равно
беру, не как в комплексной

Sterva 17.01.20 17:25 да мне тоже домой пора

Октябрьски 17.01.20 17:25 а я наверное скоро сделаю выносной регистр... на
Эксессе, а то в последнее время меня ОУ все
больше расстраивает

Октябрьски 17.01.20 17:25 ну, в смысле уже делаю, но еще в процессе

Sterva 17.01.20 17:26 о, мсье знает толк в извращениях! ;)

Октябрьски 17.01.20 17:27 :)) ага... в нашем командном резюме так и
напиcано - спициализация: извраты на басу

URL
21:24 

Давайте проведем экспримент *&amp;amp;lt;:)

Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
Октябрьский Молот 17.01.2003 - 22:14
1. возьмем демо-базу бухгалтерии.
2. максимально количество субконто увеличим на 1.
3. введем счет, на котором будет максимально количество субконто (по всем остальным пусть останется как раньше)
4. сохраним изменения
5. удалим это счет
6. сохраним изменения
7. уменьшим максимальное количество субконто на 1.
8. сохраним изменения (у меня - не получилось)
9. Администрирование/Тестирование и исправление/сжать базу 10. уменьшим максимальное количество субконто на 1.
11. сохраним изменения (у меня - не получилось)
12. заходим ДБФ-едитором в таблицу 1SACCS.DBF
13. Наблюдаем в ней наш, типа, удаленный счет... с пометочкой в поле ИзМарк... как мило
14. удалим счет в едиторе, запишем и упакуем таблицу
15. опять попытаемся сохранить изменения в пофигураторе - чудо! получилось

URL
01:28 

Хистори для Охраны

Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
Итого, что сделано в МД-шника на этот момент мною:
1.Внесены изменения в отчет по Договорам (46-й приказ) таким образом, что при формировании за прошлые года, беруться суммы из Архива Договров. Осталось разрулить ситуацию - в январе в заключенные попадают все действующие Договора
Доделаю в понедельник в Киевской области

2. Исправил модуль проведения РН таким образом, что если перепроводится документ за прошлый год, то опять же суммы выцепляются из Архива Договоров.

3. Завел забалансовый счет "ГЗ" - гипотетическая задолженность, написал фуцнкцию в глобальнике, которая заводит остатки по этому счету, исправил модуль проведения СФ - чтобы он делал ДО по этому счету, в процедуру глобаланяПриПроведенииДокумента вставил код, который делает КО по этому счету, в операцию добавил реквизит "СовсемРучная" - в случае, если он равен 1, то Операция записывается как ее ввел оператор, иначе, удаляются все проводки по счету "ГЗ", и добавлятся новые, в зависимости от того, какие проводки были по 361-му и 681-му...

URL
01:51 

Грань Трэйд и Разделитель учета

Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
1. Пробовал обновить до релиза 208 - увидел сколько там наменяно, потратил впустую 3 часа...
2. вставил справочник Фирмы, общий реквизит документов, вставил во все формы, в процедуры ВводНового и вводНаАсновании, (забыл графу в журналах), в плане счетов выставил разделитель учета, соотв в Операцию - реквизит "НашаФирма", измели глобальную процедуру по созданию проводок, чтобы добавляла фирму исходя из контекста, добавил те документы, которые в 208 по сравнению с 005-м добавлены
3. Написал обработку, которая проставила во все документы фирму, и во все проводки документов - НашуФирму (оставил на ночь - в Грани 45000 документов), и изменит префикс документов, если это возможно.
Добавил кучу глобалтьных функций/процедур и переменных.
---
То есть вроде выполнил всю предварительную работу, чтобы выполнить объединение баз через ХМЛ (Конвертация Данных)... Осталось, правда еще чуть-чуть поднастроить схему выгрузки/загрузки - в частности, чтобы выгружались Операции Документов и ручные - ас из, а не создавались бы путем проведения документов
---
Еще предстоить подумать над тем, как объединять/замещать/синхронизирповать справочники - вернее все налоговые - синхронизировать по коду/родителю, ОС, НМА - объединять(создавать новые)
Склады - ?
ТМЦ -?(если возможно, синхронизировать)
Клиенты - ? (аналогично)
Документы, слава богу - объединять (создавать новые)

02:25 

+ Грань

Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
На самом деле про Грань Трэйд - отправлено в 1.50 уже в понедельник.. Это наверное Гордей у меня на машине дату поменял

URL
07:48 

Описалово для Охраны

Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
Закончил... Всю ночь писал. Моих 17-ть страниц. Все, я на Грань, и потом спать. В Киев поеду завтра... Блин...

URL
22:40 

Молот vs Конвертация Данных

Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
Все как в Николаеве- все переносится, кроме операций. Пока до 24:00 разбираюсь с этим, а если не получается - то, пишу обработку - свою

URL
22:40 

Молот vs Конвертация Данных

Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
Все как в Николаеве- все переносится, кроме операций. Пока до 24:00 разбираюсь с этим, а если не получается - то, пишу обработку - свою

URL
22:50 

Воспоминание Гордея

Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
Если в сервис\параметры..\Бухгалтерия\быстрый поиск в списках всегда по значению сортировки, то если приоткрытии справочника активное поле - код, а мы набираем наименование, будет искать в поле наименование (само собой, Ктрл-2)
------
Гордей это выяснил в Луганске (получается почти год назад), а свпомнил только сегодня...
---
а ты знал?

URL
00:46 

что делал сегодня

Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
выспался с 11 до 15.40
Пошел на Грань - поставил 128 метров памяти. Обломался с переносом, ушел на фирму, обещал быть завтра весь день. В Киев -область тогда поеду в Четверг.
--
Что у нас еще на повестке дня.
Для Грп2000 - счет/комплектация - придумать с мн.ч, а не с комплектацией, чтобы была возможность горячей замены
---
Для Днепра - перераспределение.+ Клиент-банк
--
Юрка (так... отдаленно)
--
Пока вроде все... ушел, бормоча под нос (перенос, распределение, комплектация, .... переос, распределение, комплектация)

URL

Фолькишер Беобахтер

главная