Тлюстенхабль
Така собі дитинка, такий собі хлопчик...
Октябрьски 17.01.20 17:09 БВ от 25.го декабря расчитывает итоги на себя, и
, допустим на 16-е января (сегодня)
-------
Мы продаем какой у вас счет для авансов, а какой
для начисления долга?

Sterva 17.01.20 17:10 т.е. покупатель 20.12 сделал предоплату 40, 01.01
мы ему спихнули что-то на 100, потом выяснилось,
что он нам еще 40 заплатил 25.12?

Октябрьски 17.01.20 17:10 Ага, именно так

Sterva 17.01.20 17:11 в такой ситуации ничего не будет, 25.12 40 тоже
встанет на предоплату

Sterva 17.01.20 17:11 давай наоборот:

Октябрьски 17.01.20 17:11 Погоди, сейчас, еще не доконца


Sterva 17.01.20 17:12 я поняла, тебя волнует, когда эти 40 от 25.12
закроются?

Октябрьски 17.01.20 17:14 Конечно встанет на предоплату, но в таком случае,
РН(Акт) от 01.01.03 должна будет сделать не такие
прводки:
1. 361(начисление долга) - 703 (наш доход) на 100
гривен
2. 681 (снятие аванса) - 361 (на закрытие долга)
на 40 гривен
------
полсле таких эволюций на дебете 361-го счета
остается висеть 60 гривен, а такие:

Октябрьски 17.01.20 17:15 1. 361(начисление долга) - 703 (наш доход) на 100
гривен
2. 681 (снятие аванса) - 361 (на закрытие долга)
на 80 гривен
-------
полсле таких эволюций на дебете 361-го счета
остается висеть 20 гривен
------
сейчас этот эффект достигается перпроведением
всей цепочки документов после ввода "забытой"
БВ... а что предлагаешь ты?

Sterva 17.01.20 17:15 отгрузку мы не перепроводим, умерла, так умерла.
на конец периода (месяца) бух делает отчет
контроль оплаты, где я показываю у кого по каким
счетам развернутое сальдо, и тогда концом месяца
спец. доком (типа взаимозачета) сворачивает. в
оперативном учете для манагеров все изначально
свернутое. так что это не так важно

Октябрьски 17.01.20 17:16 а... ясно...:(
Не, Охране так не катит - им нужна правдивая
дебиторка на каждый день, чтобы теребить
настоящих должников, и не теребить тех, кто не
должен

Sterva 17.01.20 17:17 у меня и так правдивая дебиторка на каждый день!

Sterva 17.01.20 17:18 я ж говорю, для простых пользователей типа
манагеров и руководителей, которые дебет-кредит
не знают, своя отчетность, там усе намано

Октябрьски 17.01.20 17:19 Каким образом?
Я заказываю ОСВ по 361 и вижу, что клиент должен
60 гривен, поднимаю трубку, звоню ему, а просто
оказывается, что я не посмотрел в ОСВ по 681-му
счету
---
а.. блин... А мы наших научили... все всё в
оборотках смотрят. Уже такое нам заказывают..
мама не горюй...

Sterva 17.01.20 17:20 ох, наших бы научить...

Октябрьски 17.01.20 17:21 :)) у них система полу-администартивная, генералы
там, приказы, контроли... не выучишь - уволят. За
полтора года в половине областей Главбухи
сменились...

Sterva 17.01.20 17:22 вспоминаю фразу одного кадра с прошлой работы -
этот отчет для руководителя! надо так сделать,
чтобы любому дураку понятно было ;)

Октябрьски 17.01.20 17:23 Ну это да... Но мы все-таки жестко привязываемся
к бухгалтерской схеме.
---
:)) ладно, спасибо.. приятно было поговорить.
Пойду развеюсь, чайку куплю
---
если что - еще напишемся

Sterva 17.01.20 17:23 не, я считаю у меня правильный подход - и для
бухов удобно, и мне башку ломать не надо, и
плостым людЯм все понятно

Sterva 17.01.20 17:24 для опер.учета данные то с бухитогов все равно
беру, не как в комплексной

Sterva 17.01.20 17:25 да мне тоже домой пора

Октябрьски 17.01.20 17:25 а я наверное скоро сделаю выносной регистр... на
Эксессе, а то в последнее время меня ОУ все
больше расстраивает

Октябрьски 17.01.20 17:25 ну, в смысле уже делаю, но еще в процессе

Sterva 17.01.20 17:26 о, мсье знает толк в извращениях! ;)

Октябрьски 17.01.20 17:27 :)) ага... в нашем командном резюме так и
напиcано - спициализация: извраты на басу